English | 澳门皇冠体育-皇冠体育-皇冠体育网址|RSS订阅 | 皇冠官网app下载|设为澳门皇冠赌场网址-澳门皇冠在赌城在线|首页 | 澳门皇冠|澳门皇冠赌城在线-欢迎您|加入收藏 | 个人中心

2020年白云区商务和投资促进局区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
  • 索引号: 000014349/2020-1740305
  • 信息分类: 财政预算及三公经费
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 2020年白云区商务和投资促进局区级部门预算及“三公”经费预算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)贵阳市白云区商务和投资促进局(以下简称区商务和投资促进局)为区人民政府工作部门,具体职能如下:

1.贯彻执行国家、省、市内外贸易、经济合作、利用外

资和有关投资促进、招商引资、会展经济等方针、政策和法律法

规,研究拟定相关政策、规定、措施和文件并组织、监督实施;

研究制定全区商务和投资促进(招商引资)工作规划和年度目标

并组织实施。

2.研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;统筹规划商品市场体系;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

3.推进全区流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商务发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商务特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.拟定全区贸易发展规划,促进城乡商品市场发展;提出国内外贸易和经济技术合作的发展规划与战略;指导大宗产品及批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程。

5.推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市

场诚信公共服务平台;按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监

督管理。

6.组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7.研究提出全区利用外资、境外投资、对外贸易的发展战略、规划和总量平衡、结构优化的目标和政策措施建议并组织实施,指导协调全区外商投资工作,拟定全区外商澳门银河官网_【网上赌场】|投资政策和改革方案并组织实施;按权限审批或申报外资项目或境外投资项目,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国际限制出口技术的工作。

8.负责“12312”商务举报投诉相关服务工作。

9.负责指导全区商务系统信息化建设,贯彻落实运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施;推动电子商务健康发展;开展全区内外贸易、餐饮服务统计工作。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.负责全区投资促进、经济协作和外来投资企业(客商)考察、选址、洽谈等工作的统筹、协调、管理;承担外来投资项目的初审、评估、认证、甄别、批复工作,引导外来投资项目(企业)良性进入,有序发展。

12.负责拟订全区重大重点投资促进(招商引资)、经贸交流(洽谈)活动的方案;组织参加国内外有针对性的投资推介和洽谈合作等招商引资活动;承担区委、区政府领导和经贸代表团外出进行投资考察、洽谈、学习和参加重大重点经贸交流活动的组织、联络、筹备等有关工作。

13.负责全区对外招商引资项目的收集、整理、筛选、编制、印发、推介,建立健全区招商引资项目库。

14.负责外来投资者权益保护工作,协调、督促区直有关部门和乡(镇)、社区解决外来投资客商(企业)反映的问题和或困难。

15.负责指导全区各乡(镇)、社区和部门的投资促进工作,制订投资促进工作的有关规章制度和政策措施及招商引资专项工作目标考核评价办法。

16.负责全区投资促进(招商引资)工作的统计、分析、编报工作;全区投资促进(招商引资)干部队伍的教育培训;加强对外开放和投资促进的宣传工作。

17.承办区委、区政府及上级部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

(一)机构设施情况  本单位为行政单位,属政府工作部门。局机关及下属单位共4个,具体为:行政单位1个,为贵阳市白云区商务和投资促进局;全额事业单位3个,为贵阳市白云区市场建设服务中心、贵阳市白云区商务综合行政执法大队、贵阳市白云区招商服务中心。

(二)机构人员及车辆编制情况

1.本单位编制人数(含下属事业单位)为37人,其中:行政编制7人,参照公务员管理事业编制0人,事业编制29人,机关工勤编制1人;在职实有人数32人,其中:行政人员6人,参照公务员管理事业编制0人,事业编制人员25人,机关工勤人员1    人,离退休人数13人。

2.本单位车辆编制数3辆,实有车辆(车改后)3辆,其中:行政编制1辆,事业编制2辆。

第二部分  2020年部门预算表(见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算情况说明

(一)2020年收支总体预算情况:按照综合预算原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共预算支出;2020年收支总预算1698.59万元,比2019年预算数增加1287.62万元,增长314%,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,基本支出增加342.49万元,项目支出增加945.12万元。

(二)2020年收入预算情况:我单位2020年收入预算1698.59万元,比2019年年预算数增加1287.62万元,增长314 %,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,基本支出增加342.49万元,项目支出增加945.12万元。

(三)2020年支出预算情况:我单位2020年支出预算1698.59万元,比2019年年预算数增加1287.62万元,增长314 %,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,基本支出增加342.49万元,项目支出增加945.12万元。其中:基本支出666.58万元,占39.24%;项目支出1032.01万元,占60.76%。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年财政拨款收支预算总体情况:我单位2020年财政拨款收支总预算1698.59万元,比2019年预算数增加1287.62万元,增长314 %,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,基本支出增加342.49万元,项目支出增加945.12万元。财政拨款收入 1698.59万元,其中:一般公共预算财政拨款1698.58万元;财政拨款支出1698.59万元,其中:一般公共服务支出1698.59万元。

(二)2020年一般公共预算当年拨款支出情况:我单位2020年一般公共预算支出1698.59万元,比2019年预算数增加1287.62万元,增长314 %,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,基本支出增加342.49万元,项目支出增加945.12万元。其中,项目支出1032.01万元,基本支出666.58万元,分别为:项目支出1032.01万元,基本支出666.58万元。

(三)2020年一般公共预算基本支出情况说明:我单位2020年一般公共预算基本支出666.59万元,比2019年预算数增加342.49万元,增长106%,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局,工作人员工资、奖金、公用经费、养老保险、医疗保险等基本预算增加。其中:人员经费623.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴奖金、住房公积金、绩效工资等。

公用经费43.04万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

三、2020年“三公”经费预算情况说明

我单位2020年部门预算中,财政拨款“三公”经费预算为6.93万元,占一般公共预算支出的比重为0.4%,比2019年预算数增加4.48万元,原因是由于2019年机构改革,将原区经贸局下属区市场建设服务中心、原区经贸局下属区商务综合行政执法大队与原投资促进局合并,成立区商务和投资促进局。其中:
    公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费6.93万元,占一般公共预算支出的比重为0.4%,比2019年预算数增加4.48万元,主要是由于2019年机构改革,将原经贸局行政车辆划转至区商促局。

公务接待费0万元,占一般公共预算支出的比重为0%,因公出国(境)费和公务用车购置费区级实行总额控制,年初我单位无预算。

四、2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。      

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。2020年我单位局机关及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算43.04万元,比2019年预算数增加万43.04元,增长100%,原因是由于2019年机构改革后,区商务和投资促进局为行政单位。

(二)政府采购情况。

2020年本单位政府采购预算8万元,其中,政府采购单位电子产品及办公用品8万元。

(三)国有资产占有使用情况。截止2019年年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中一般公务公车2辆,一般执法执勤用车1辆。

(四)绩效目标管理情况。2020年本单位绩效目标管理项目分别为11项,涉及资金1032.01万元,其中区本级一般公共预算当年拨款1032.01万元,各项目绩效目标表附后。

(五)项目支出安排情况说明。2020年一般公共预算支出中的项目经费共计1032.01万元其中:大招商活动经费48.6万元占项目经费的4.7%主要用于大招商活动差旅、宣传推荐、办公、客商接待等;招商引资专项经费30万元占项目经费的2.9%主要用于招商引资差旅、宣传推荐、网络通信等;档案数字化经费10万元占项目经费的0.96%主要用于对历年原投促局的档案进行数字化录入;贵阳市新增上线企业入统商贸企业奖励扶持资金10万元占项目经费的0.96%主要用于对企业的补助奖励;2018年惠民生鲜超市租金519.51万元占项目经费的50.3%主要用于对企业的补助;应对新型冠状肺炎疫情期间企业扶持资金占项目经费的24.22%主要用于对企业的补助;电子商务进农村示范项目资金100万元占项目经费的9.7%主要用于对企业的补助等;区级匹配部分本单位本年度无扶贫资金项目预算。

第四部分    名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障杌构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4:2020年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表(商促局6.15).xls

附件2:部门整体支出绩效目标(商促局).xlsx


上一篇:
下一篇:

相关信息